27. 8. 2014 |
F/2014/105
|
13. 8. 2014 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
334,20 € |
25. 8. 2014 |
F/2014/108
|
17. 9. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
3 191,45 € |
19. 8. 2014 |
1/2014
|
28. 8. 2014 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
|
0,00 € |
19. 8. 2014 |
01/2014
|
28. 8. 2014 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
|
0,00 € |
15. 8. 2014 |
F/2014/104
|
8. 8. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra |
17,99 € |
14. 8. 2014 |
F/2014/107
|
27. 8. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
79,04 € |
13. 8. 2014 |
F/2014/106
|
27. 8. 2014 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
3,48 € |
29. 7. 2014 |
Z/2014/01
|
6. 5. 2014 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
|
410,00 € |
30. 6. 2014 |
O/2014/5
|
3. 6. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka |
3 830,00 € |
30. 6. 2014 |
O/2014/6
|
26. 6. 2014 |
Conferware, spol. s r.o. 36693588 |
Objednávka |
635,00 € |
14. 5. 2014 |
|
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
14. 5. 2014 |
|
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
30. 4. 2014 |
O/2014/4
|
30. 4. 2014 |
Carlton Property, s. r. o. 36860492 |
Objednávka |
690,00 € |
30. 4. 2014 |
F/2014/118
|
19. 9. 2014 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra |
74,00 € |
31. 3. 2014 |
O/2014/2
|
5. 3. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka |
3 830,00 € |
31. 3. 2014 |
O/2014/3
|
19. 3. 2014 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 |
Objednávka |
153,52 € |
10. 3. 2014 |
Z/2013/6
|
- |
Ministerstvo financií 151742 |
|
0,00 € |
28. 2. 2014 |
O/2014/1
|
4. 2. 2014 |
Humusoft, s.r.o. 40525872 |
Objednávka |
1 750,00 € |
11. 2. 2014 |
|
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
11. 2. 2014 |
|
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20. 12. 2013 |
O/2013/14
|
9. 12. 2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Objednávka |
2 182,50 € |
20. 12. 2013 |
O/2013/15
|
13. 12. 2013 |
OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 |
Objednávka |
315,00 € |
20. 12. 2013 |
O/2013/17
|
19. 12. 2013 |
iStyle s.r.o. 36732753 |
Objednávka |
1 378,00 € |
20. 12. 2013 |
O/2013/18
|
19. 12. 2013 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Objednávka |
379,63 € |
12. 11. 2013 |
|
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
12. 11. 2013 |
|
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
31. 10. 2013 |
O/2013/13
|
1. 10. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka |
50,40 € |
16. 10. 2013 |
Z/2013/04
|
2. 10. 2013 |
OGResearch, s.r.o. 27421805 |
|
11 113,00 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/56
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra |
6,96 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/57
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra |
140,00 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/58
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra |
39,84 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/59
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
3 191,45 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/60
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra |
87,05 € |
30. 9. 2013 |
O/2013/9
|
20. 9. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka |
3,72 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/61
|
- |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra |
102,00 € |
30. 9. 2013 |
O/2013/10
|
23. 9. 2013 |
Tstat S.r.l. - |
Objednávka |
5 631,23 € |
30. 9. 2013 |
F/2013/62
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra |
422,40 € |
30. 9. 2013 |
O/2013/11
|
27. 9. 2013 |
Tstat S.r.l. - |
Objednávka |
719,64 € |
30. 9. 2013 |
O/2013/12
|
30. 9. 2013 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka |
3 830,00 € |
27. 9. 2013 |
F/2013/55
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
274,99 € |