30. 11. 2016 |
F/2016/193
|
- |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 |
Faktúra |
- |
30. 11. 2016 |
F/2016/178
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra |
102,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/194
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra |
17,99 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/179
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
1 440,39 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/195
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra |
770,85 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/180
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
180,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/196
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra |
527,21 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/181
|
- |
Národná banka Slovenska - |
Faktúra |
3 521,76 € |
30. 11. 2016 |
ZFP16014
|
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 |
Faktúra |
600,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/171
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
35,88 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/182
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra |
435,83 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/197
|
- |
Ing. Martin Schiller 32600321 |
Faktúra |
197,00 € |
30. 11. 2016 |
ZFP16009
|
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 |
Faktúra |
199,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/183
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
130,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/198
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
49,56 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/172
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
482,42 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/184
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra |
198,16 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/199
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra |
34,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/173
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra |
120,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/185
|
- |
CORYDORAS, s. r. o. 43914535 |
Faktúra |
120,00 € |
30. 11. 2016 |
F/2016/200
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
426,96 € |
31. 10. 2016 |
O/2016/27
|
31. 10. 2016 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka |
265,90 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/155
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
417,91 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/156
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
14,40 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/165
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra |
432,00 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/166
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra |
70,00 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/164
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra |
4 070,00 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/167
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
586,89 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/157
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra |
100,21 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/168
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
598,58 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/158
|
- |
JURIGA spol. s r. o. 31344194 |
Faktúra |
132,00 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/169
|
- |
DD21 s.r.o. 43818030 |
Faktúra |
2 904,00 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/159
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra |
357,36 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/170
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra |
17,99 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/151
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra |
17,99 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/160
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
3 521,76 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/152
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra |
343,12 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/161
|
- |
PURPUR s.r.o. - |
Faktúra |
50,00 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/153
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
37,40 € |
30. 10. 2016 |
F/2016/162
|
- |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Faktúra |
34,80 € |