Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 3547
Dátum zverejnenia Názov
číslo dokumentu
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) Dodávateľ
IČO
Kategória Suma
(bez DPH)
30. 11. 2016
F/2016/193
- DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
35838833
Faktúra -
30. 11. 2016
F/2016/178
- GLS WEB Design, s.r.o.
36565041
Faktúra 102,00 €
30. 11. 2016
F/2016/194
- Slovak Telekom, a.s.
35763469
Faktúra 17,99 €
30. 11. 2016
F/2016/179
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 1 440,39 €
30. 11. 2016
F/2016/195
- GGFS s.r.o.
47079690
Faktúra 770,85 €
30. 11. 2016
F/2016/180
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 180,00 €
30. 11. 2016
F/2016/196
- GGFS s.r.o.
47079690
Faktúra 527,21 €
30. 11. 2016
F/2016/181
- Národná banka Slovenska
-
Faktúra 3 521,76 €
30. 11. 2016
ZFP16014
- MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
Faktúra 600,00 €
30. 11. 2016
F/2016/171
- Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 35,88 €
30. 11. 2016
F/2016/182
- GLS WEB Design, s.r.o.
36565041
Faktúra 435,83 €
30. 11. 2016
F/2016/197
- Ing. Martin Schiller
32600321
Faktúra 197,00 €
30. 11. 2016
ZFP16009
- MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
Faktúra 199,00 €
30. 11. 2016
F/2016/183
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 130,00 €
30. 11. 2016
F/2016/198
- Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 49,56 €
30. 11. 2016
F/2016/172
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 482,42 €
30. 11. 2016
F/2016/184
- Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 198,16 €
30. 11. 2016
F/2016/199
- Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402
Faktúra 34,00 €
30. 11. 2016
F/2016/173
- TAXI Michal Žitňák
32165676
Faktúra 120,00 €
30. 11. 2016
F/2016/185
- CORYDORAS, s. r. o.
43914535
Faktúra 120,00 €
30. 11. 2016
F/2016/200
- Microsoft Ireland Operations Limited
-
Faktúra 426,96 €
31. 10. 2016
O/2016/27
31. 10. 2016 SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Objednávka 265,90 €
30. 10. 2016
F/2016/155
- Microsoft Ireland Operations Limited
-
Faktúra 417,91 €
30. 10. 2016
F/2016/156
- Microsoft Ireland Operations Limited
-
Faktúra 14,40 €
30. 10. 2016
F/2016/165
- Orange Slovensko, a.s.
35697270
Faktúra 432,00 €
30. 10. 2016
F/2016/166
- TAXI Michal Žitňák
32165676
Faktúra 70,00 €
30. 10. 2016
F/2016/164
- Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402
Faktúra 4 070,00 €
30. 10. 2016
F/2016/167
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 586,89 €
30. 10. 2016
F/2016/157
- GGFS s.r.o.
47079690
Faktúra 100,21 €
30. 10. 2016
F/2016/168
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 598,58 €
30. 10. 2016
F/2016/158
- JURIGA spol. s r. o.
31344194
Faktúra 132,00 €
30. 10. 2016
F/2016/169
- DD21 s.r.o.
43818030
Faktúra 2 904,00 €
30. 10. 2016
F/2016/159
- SATUR TRAVEL a.s.
35787201
Faktúra 357,36 €
30. 10. 2016
F/2016/170
- Slovak Telekom, a.s.
35763469
Faktúra 17,99 €
30. 10. 2016
F/2016/151
- Slovak Telekom, a.s.
35763469
Faktúra 17,99 €
30. 10. 2016
F/2016/160
- Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 3 521,76 €
30. 10. 2016
F/2016/152
- GGFS s.r.o.
47079690
Faktúra 343,12 €
30. 10. 2016
F/2016/161
- PURPUR s.r.o.
-
Faktúra 50,00 €
30. 10. 2016
F/2016/153
- Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 37,40 €
30. 10. 2016
F/2016/162
- AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
Faktúra 34,80 €